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冲压件采购,付款制度很重要!

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发表于 2016-9-6 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

采购付款涉及到采购收货付款、采购预付款、采购预付款冲应付款、应付转预付款等复杂的业务,是冲压件采购中非常重要的一个环节。

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因此,企业在进行冲压件采购付款时,需要特别注意以下三点:

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1、 单据要清晰明确

采购执行人或采购发起单位应在合同约定的付款时间内填写支出凭单,由本单位的负责人签批后报财务部,财务部审核并由财务部负责人签批后报集团主管领导审批。此外,以暂借款采购时,采购经办人员应该在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”,以免会计部门重复付款。

智造360在此也提醒大家:要制定一些结合公司的实际情况的采购付款管理制度,以防范采购与付款过程中的差错和舞弊。

图片3.png

2、财会部门应当参与商定对供应商付款的条件

对于现金支付的交易,智造360提倡根据付款凭证而不是原始凭证支付现金。

也就是说,会计部门在接到发票等原始凭证后,先由部门授权人审核批准,再由会计人员据其编制付款凭证,注明会计科目、款项用途及金额等,交给出纳员,由其根据付款凭证列出的金额支付现金,并登记现金日记账,然后将付款凭证退交会计部门,以便登记总账和明细账。这样,出纳人员应付出多少现金,会计部门已经记录在案,更有利于形成控制关系。

图片4.png

3、关于采购退货和折让的付款控制

企业应当建立退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定,及时收回退货款。

采购部门接到收料单后与采购合同核对,相符则登记采购登记簿;不相符,如数量缺少则与供应商联系要求补足,如质量问题则应考虑是退货还是要求供应商给予折让。决定退货的应填制退货通知单,授权运输部门退回,在获得物资供应站的退货单后编制借项凭单,借项凭单连同退货单送交财务部门。借项凭单内容包括供应商名称、退货数量、价格、日期以及金额计算等。

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